4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
26
Data de Lançamento: 09/03/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
383,08
292/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
71/000-2015       
383,08
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEICULO KOMBI CDZ 
7832 - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
383,08
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
50,62
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
101/000-2015       
50,62
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
50,62
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
545,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
102/000-2015       
545,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
545,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
41.017,01
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
106/000-2015       
41.017,01
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
41.017,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
316.563,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
107/000-2015       
316.563,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
316.563,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
111/000-2015       
879,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
879,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
166,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
126/000-2015       
166,88
Item:
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
Vl.Total:
166,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
127/000-2015       
164,51
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
164,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1546/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA 
FEDERAL
191,54
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
137/000-2015       
191,54
Item:
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO ACORRIDA COM O VEÍCULO FIESTA 
PLACA DBA 2092 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 431 NO DIA 24/09/2009 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
191,54
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
1.032,53
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/006-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.032,53
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,1300
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/007-2015       
7.854,22
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
516,26
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/005-2015       
11.495,34
Item:
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
580,80
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/002-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
70,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
14,0000
140,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
140,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/004-2015       
5,00
Item:
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS 
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em 
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, 
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro 
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal..
Vl.Total:
140,00
Vl. Unit.:
Un.:
CM/CO
Quantidade:
28,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/002-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
71,94
Item:
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 
- TRÂNSITO
Vl.Total:
71,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
328,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/001-2015       
328,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE 
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS
Vl.Total:
328,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
784,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/005-2015       
784,86
Item:
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA 
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
784,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER 
MUNIV
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/003-2015       
788,00
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
Vl.Total:
788,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
253,07
51
488/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
253,07
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,07
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,62
51
488/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA 
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.639,62
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
71
491/003-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
56,21
Un.:
Quantidade:
1,0000
56,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,63
71
491/004-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.639,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,63
328,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/001-2015       
328,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
328,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,63
103
502/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
1.639,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.639,63
328,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/005-2015       
328,24
Item:
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
328,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
157,14
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/002-2015       
157,14
Item:
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL 
DE SOLIDARIEDADE
Vl.Total:
157,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
256,80
4
587/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
256,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
256,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
255,47
4
587/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
255,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
255,47
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/002-2015       
143,88
Item:
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
143,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
276,22
731
592/005-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE 
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
276,22
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,22
215,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/005-2015       
215,82
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
215,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
731
594/007-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
71,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
473,34
731
594/008-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA 
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - 
CULTURA
Vl.Total:
473,34
Un.:
Quantidade:
1,0000
473,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
655,25
679
597/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E 
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
655,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
655,25
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.151,54
652
605/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B.
Vl.Total:
1.151,54
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.151,54
774,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/005-2015       
774,07
Item:
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL 
DE ESPORTES - ESPORTES
Vl.Total:
774,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
3.272,61
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/005-2015       
3.272,61
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
3.272,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
814,16
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/006-2015       
814,16
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
814,16
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/009-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA 
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
143,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.584,20
636
890/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE 
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - 
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL
Vl.Total:
2.584,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.584,20
29,85
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/001-2015       
29,85
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO 
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
29,85
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,82
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/001-2015       
14,82
Item:
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - 
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
14,82
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
182,12
143
1171/002-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
Vl.Total:
182,12
Un.:
Quantidade:
1,0000
182,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
45,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO 
DE
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
240
1297/001-2015       
1.000,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO 
DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150291767 - ROBERTO 
FRANCELINO DA SILVA
Vl.Total:
45,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
0,0500
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
6.136,00
84
1299/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e 
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS
Vl.Total:
6.136,00
Un.:
SV
Quantidade:
0,6000
10.143,50
1.000,00
1022/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
1.000,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
1739/000-2015       
1.000,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
1.000,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/001-2015       
Vl. Unit.:
Item:
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
Vl.Total:
134,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
134,80
49,39
1036/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1927/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ 
PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - 
ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
42,26
615/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1928/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
7,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR 
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E 
RETORNO ÀS 15:00h  - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
35,13
1,0000
112,52
1035/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
1929/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
105,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS 
04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA 
30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR 
FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. 
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
7,13
1,0000
15.870,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
1954/000-2015       
15.870,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
15.870,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.333,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
1955/000-2015       
6.333,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.333,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.431,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
1956/000-2015       
4.431,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.431,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.048,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
1957/000-2015       
8.048,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.048,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.062,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
1958/000-2015       
3.062,35
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.062,35
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.142,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
1959/000-2015       
2.142,79
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.142,79
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.319,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
1960/000-2015       
2.319,34
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.319,34
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
12.311,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
1961/000-2015       
12.311,30
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.311,30
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.614,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
1962/000-2015       
8.614,52
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.614,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
1963/000-2015       
1.488,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.488,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.385,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
1964/000-2015       
9.385,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.385,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.567,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
1965/000-2015       
6.567,39
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.567,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
1966/000-2015       
6.604,00
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
6.604,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.466,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
1967/000-2015       
3.466,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.466,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.425,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
1968/000-2015       
2.425,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.425,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
1969/000-2015       
3.586,57
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.586,57
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.411,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
1970/000-2015       
1.411,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.411,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
987,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
1971/000-2015       
987,63
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
987,63
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.205,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
1972/000-2015       
7.205,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.205,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.126,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
1973/000-2015       
12.126,13
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.126,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
8.484,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
1974/000-2015       
8.484,95
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
8.484,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
1975/000-2015       
5.978,73
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.978,73
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.158,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
1976/000-2015       
2.158,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.158,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.510,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
1977/000-2015       
1.510,61
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.510,61
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.897,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
1978/000-2015       
7.897,75
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.897,75
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
109.215,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
1979/000-2015       
109.215,86
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
109.215,86
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
76.421,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
1980/000-2015       
76.421,70
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
76.421,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.566,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
1981/000-2015       
3.566,94
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.566,94
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.772,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
1982/000-2015       
7.772,43
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.772,43
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
10.513,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
1983/000-2015       
10.513,69
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
10.513,69
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.356,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
1984/000-2015       
7.356,74
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
7.356,74
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
1985/000-2015       
825,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
825,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.602,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
1986/000-2015       
5.602,19
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
5.602,19
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.919,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
1987/000-2015       
3.919,93
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.919,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.438,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
1988/000-2015       
20.438,33
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.438,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
14.301,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
1989/000-2015       
14.301,24
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
14.301,24
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
98.002,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
1990/000-2015       
98.002,50
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
98.002,50
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
20.193,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
1991/000-2015       
20.193,76
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
20.193,76
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.704,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015       
82.704,90
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.704,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82.767,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
1993/000-2015       
82.767,22
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82.767,22
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.302,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
1994/000-2015       
1.302,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.302,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
58.825,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015       
58.825,38
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
58.825,38
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
15.941,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
1996/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
15.941,41
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
15.941,41
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.007,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
1997/000-2015       
18.007,06
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
18.007,06
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.600,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
1998/000-2015       
12.600,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
12.600,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.598,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
1999/000-2015       
1.598,77
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.598,77
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.012,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
2000/000-2015       
4.012,53
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
4.012,53
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.511,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
2001/000-2015       
1.511,21
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.511,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.057,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
2002/000-2015       
1.057,44
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.057,44
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.442,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2004/000-2015       
9.442,59
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
9.442,59
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.656,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
2005/000-2015       
3.656,68
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.656,68
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.558,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
2006/000-2015       
2.558,67
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.558,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
46,41
602/2015
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
0,00
473
2046/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA 
22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
603/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
473
2047/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM 
SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - 
EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
46,41
606/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2048/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO 
DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
607/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2050/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO 
PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/2015 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
608/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2051/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO 
(PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - 
13,40
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
79,42
609/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2052/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA 
04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
39,71
610/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2053/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E 
RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
72,72
611/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2054/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÕES
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 
COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
79,42
927/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2055/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO 
DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2083/000-2015       
42.582,14
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
42.582,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
39,71
604/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
473
2244/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
39,71
605/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
2245/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS 
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - 
EDUC/15 - EDUCAÇÃO
6,70
1,0000
79,42
704/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
473
2246/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h 
E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
169,04
941/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
2249/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
28,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM 
CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 
COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA
140,52
4,0000
79,42
612/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2251/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E 
RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
77,39
703/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2252/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
70,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
7,13
2 - LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS 
10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
9
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
79,42
700/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2253/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
701/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2254/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA 
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
46,41
702/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2255/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
33,01
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA 
09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
600/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
547
2256/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON 
HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - 
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
79,42
601/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2257/000-2015       
33,01
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
66,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 
02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO
13,40
2,0000
35,13
712/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
2259/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E 
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS 
07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE
Vl.Total:
35,13
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.087,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
2275/000-2015       
3.087,31
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
3.087,31
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.160,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
2276/000-2015       
2.160,27
Item:
1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
2.160,27
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
2283/000-2015       
460,60
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
460,60
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,91
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
2284/000-2015       
322,91
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
322,91
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
508,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
2285/000-2015       
508,97
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
508,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
276,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
2286/000-2015       
276,56
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
276,56
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
322,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
2287/000-2015       
322,29
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
322,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
10
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
356,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015       
356,14
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
356,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
840,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015       
840,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
840,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
193,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
2290/000-2015       
193,51
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40%  - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
193,51
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
156,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
2302/000-2015       
156,07
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 
- DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
156,07
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
2303/000-2015       
212,70
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 
- ASSISTENCIA
Vl.Total:
212,70
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
96,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
760
2304/000-2015       
96,90
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 
- ESPORTE
Vl.Total:
96,90
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
109,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
2305/000-2015       
109,20
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO
Vl.Total:
109,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
2306/000-2015       
148,83
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL
Vl.Total:
148,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
761
2307/000-2015       
67,81
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015 - ESPORTE
Vl.Total:
67,81
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
2308/000-2015       
118,52
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
118,52
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.201,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
2309/000-2015       
1.201,21
Item:
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60%  - FOLHA DE 
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
1.201,21
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
225,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
2310/000-2015       
225,95
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
225,95
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
2312/000-2015       
82,93
Item:
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
82,93
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
460,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
2314/000-2015       
460,14
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 
- SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
460,14
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
2316/000-2015       
116,17
Item:
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 
- CULTURA
Vl.Total:
116,17
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
11
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
321,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
2318/000-2015       
321,97
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
321,97
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
2319/000-2015       
81,29
Item:
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO 
FEVEREIRO/2015 - CULTURA
Vl.Total:
81,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
2355/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
2371/000-2015       
0,04
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
0,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
2375/000-2015       
0,02
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
0,02
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
2376/000-2015       
0,03
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
0,03
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
299,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
2417/000-2015       
299,10
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
Vl.Total:
299,10
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
67
2580/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
21,39
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, 
PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 
JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
315,97
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
315,97
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
2581/000-2015       
7,13
Item:
1 - LANCHE
Vl.Total:
14,26
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, 
PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - 
JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS
196,32
1,0000
338,08
1497/2015
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
338,08
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
48
2628/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO 
REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS 
08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
57,04
8,0000
338,08
1496/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
0,00
338,08
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
354.385.598-05
0,00
48
2629/000-2015       
35,13
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
281,04
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
8,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO 
PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO 
REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A 
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS 
08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO
57,04
8,0000
166,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
166,88
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2739/000-2015       
166,88
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2015 (COMPLEMENTO REF. EMP. 2083/2015 - MARTA KONDO)
Vl.Total:
166,88
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
12
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
2919/000-2015       
1.200,00
Item:
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, 
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES
Vl.Total:
1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
2919/000-2015 - 01
-1.200,00
Item:
1 - Anulação da Nota nº 2919/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
Vl.Total:
-1.200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
54,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
2920/000-2015       
54,00
Item:
1 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 957/0-2015 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
54,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HELIO ISSAO FUKUDA
1.279,83
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
036.668.538-46
0,00
75
2921/000-2015       
1.279,83
Item:
1 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE IPTU (PROCESSOS DE EXECUÇÕESD FISCAIS 
EXTINTOS) - C/C 142-0 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
1.279,83
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
1687/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
2922/000-2015       
200,00
Item:
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ COM 
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 C.E.F. 
- SAÚDE
Vl.Total:
200,00
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C 
624023-0 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
337,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
458
2924/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE 
VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
337,80
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.039,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2925/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
6 - MANGA. Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.845,00
KG
450,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.031,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2926/000-2015       
2,95
Item:
1 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
Vl.Total:
88,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
2927/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
2928/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - 
SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
13
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.135,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2929/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
84,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.312,00
KG
320,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
635,20
DZ
160,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
12.068,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2931/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
336,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.000,00
UN
250,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.032,50
KG
350,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.075,00
KG
750,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - RECURSOS PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
5,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
659,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2933/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
857,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2934/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
277,90
DZ
70,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 
624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
580,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2936/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
14
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
170,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
410,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
16.353,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2937/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.100,40
UN
280,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.360,00
UN
340,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.510,00
KG
1.100,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
6.480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
6.480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.352,02
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2939/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
680,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
262,02
DZ
66,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
810,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO 
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05  - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
810,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.690,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2941/000-2015       
3,93
Item:
1 - ABACAXI - CEAGESP
Vl.Total:
314,40
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
4,25
2 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - 
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
794,00
DZ
200,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
286,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2942/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
3,97
2 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
158,80
DZ
40,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.060,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo hatch.
Vl.Total:
1.680,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
28,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - 
1.380,00
UN
23,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
15
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
15.627,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2944/000-2015       
2,80
Item:
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
Vl.Total:
448,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.021,80
UN
260,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR - CEAGESP
920,00
UN
230,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.920,00
KG
1.200,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - RECURSOS 
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.501,10
DZ
630,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - 
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
3.240,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
40,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
891,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes.  - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323  
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
891,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
11,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
186,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2947/000-2015       
9,30
Item:
1 - "SHANTALA",  50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: 
refilado, colado, incluindo arte final. - PRA USO NOS ENCONTROS DE ALIMENTO MATERNO REALIZADOS 
MENSALMENTE NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
186,00
Vl. Unit.:
Un.:
BLC
Quantidade:
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
352,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2948/000-2015       
0,22
Item:
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL 
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO 
FRENTE E VERSO - PARA USO NOS ENCONTROS DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADOS NA UBS CENTRO - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
352,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1.600,0000
0,00
1337/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
1.509,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
0,00
319
2949/000-2015       
754,60
Item:
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14  - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULO - 
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
1.509,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.004,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2950/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
229,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
54,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
619,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2951/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
127,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
30,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
492,00
KG
120,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
577,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2952/000-2015       
3,85
Item:
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS 
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES 
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
577,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
16
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.236,38
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2953/000-2015       
4,25
Item:
1 - MAÇàNACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
Vl.Total:
612,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
144,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
214,38
DZ
54,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
493,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
2954/000-2015       
3,29
Item:
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO 
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO 
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
493,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.119,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2955/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
157,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
50,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.170,00
KG
390,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
963,30
KG
390,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
175,50
KG
90,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2956/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.553,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2957/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
370,50
KG
150,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
972,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - 
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
972,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
2960/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.281,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2961/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
315,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
17
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA.- CEAGESP
390,00
KG
130,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
2.819,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
351
2962/000-2015       
192,52
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
Vl.Total:
1.732,68
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
9,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
512,40
SV
5,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO 
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
573,92
SV
4,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
7.031,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.233,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2964/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
456,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
270,00
KG
90,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
222,30
KG
90,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1533/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
195,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2965/000-2015       
195,00
Item:
1 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - PARA USO DA ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
195,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
2966/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.184,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2967/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
415,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
185,25
KG
75,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
506,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
2968/000-2015       
5,63
Item:
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM 
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
506,70
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
90,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.479,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
373,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
18
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
4.720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2970/000-2015       
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
2.400,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, REGISTRO B 
E VILA NOVA, PSF'S ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, 
ARAPONGAL E OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - 
SAÚDE
2.320,00
SV
16,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.498,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2971/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
787,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
250,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.600,00
KG
1.200,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.470,00
KG
1.000,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
829,50
KG
70,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
480,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
486,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2973/000-2015       
81,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos 
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - 
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
486,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
6,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
445,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
431
2974/000-2015       
8,00
Item:
1 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato 
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de 
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de 
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da 
entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
Vl.Total:
8,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCT
Quantidade:
1,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, 
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em 
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: 
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO
8,00
PCT
1,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. 
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal 
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo 
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por 
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
429,00
PCT
30,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
2975/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
19
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
150,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
Vl.Total:
150,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE  ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - 
ME
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
2976/000-2015       
300,00
Item:
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C 
624026-5 C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
300,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.083,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
249,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
117,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
431
2978/000-2015       
4,90
Item:
1 - SALSICHA BOVINA  TIPO - HOT DOG,  preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, 
aspecto  característico, cor própria,  sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com 
adição de água ou gelo de no máximo 10%  e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á 
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada,  contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ 
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% 
para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198
Vl.Total:
29,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
6,0000
12,84
2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne, 
levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor  próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, 
embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551
25,68
KG
2,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em 
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de 
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao 
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e 
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para 
menos) - Marca: MEGGS SIF 3648
28,84
KG
2,0000
8,40
4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, 
cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, 
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de 
gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo 
partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho 
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa 
de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: 
espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - 
Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL 
DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
33,60
KG
4,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.667,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015       
3,00
Item:
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
Vl.Total:
1.050,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS 
- EDUCAÇÃO
617,50
KG
250,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
290,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
8.099,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2981/000-2015       
3,15
Item:
1 - BETERRABA. - CEAGESP
Vl.Total:
472,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
150,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
20
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.000,00
KG
1.000,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.198,30
KG
890,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - 
EDUCAÇÃO
474,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.984,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
290,50
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO.  - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.220,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2983/000-2015       
11,95
Item:
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau 
lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem 
primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD
Vl.Total:
239,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,50
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata 
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY
50,00
LATA
20,0000
4,39
3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa, 
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o 
momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88
263,40
LATA
60,0000
12,00
4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO
180,00
UN
15,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e 
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, 
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato  acido de sódio), acidulante 
ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso 
liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias 
da entrega do produto. - Marca: RENATA
81,00
PCT
60,0000
1,37
6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, 
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, 
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados, 
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e 
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite 
em pó. - MABEL
82,20
PCT
60,0000
7,99
7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes 
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) 
dias da entrega do produto. - Marca: TUPY
239,70
UN
30,0000
2,68
8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo 
60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09 
(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote 
de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE
40,20
PCT
15,0000
2,99
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das 
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, 
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, 
termossoldado contendo 500 gramas.  Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO 
CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
44,85
KG
15,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.482,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2984/000-2015       
4,15
Item:
1 - TOMATE. - CEAGESP
Vl.Total:
747,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
180,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
197,60
KG
80,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
136,50
KG
70,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.133,00
KG
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
21
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA 
LTDA -
472,99
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015       
5,95
Item:
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, 
embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK
Vl.Total:
119,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.  - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ -  sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas  - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto 
translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior 
a 30 (trinta) dias da entrega do produto.  - Marca: CASTELO
7,29
UN
3,0000
4,45
5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante 
ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material 
terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem 
primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta)  dias da entrega do produto.  - Marca: FUGINI - PARA USO DOS 
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - 
SAÚDE
133,50
UN
30,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
3.660,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
642
2986/000-2015       
3.660,00
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER A 
SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.660,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
1.430,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2987/000-2015       
35,75
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - RESERVA 56 (FICHA 652) - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.430,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
40,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
167,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2988/000-2015       
17,00
Item:
1 - CARNE SECA /CHARQUE)  - Marca: FRIGOL
Vl.Total:
34,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
2,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA  - Marca: PARAISO
38,00
KG
2,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA  - Marca: FRIMESA
32,00
KG
2,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS 
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE
63,00
KG
6,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
3.897,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
2989/000-2015       
38,97
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - RESERVA 57 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
3.897,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
100,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
1.957,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2990/000-2015       
43,50
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - RESERVA 58 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.957,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
273,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2991/000-2015       
13,65
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - RESERVA 60 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
273,00
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
20,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
691,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
693
2992/000-2015       
172,80
Item:
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - 
PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL
Vl.Total:
691,20
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS 
HOSPITALA
778,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
2993/000-2015       
7,78
Item:
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose 
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as 
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE 
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
778,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.366,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
2994/000-2015       
68,30
Item:
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, 
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.366,00
Vl. Unit.:
Un.:
CX
Quantidade:
20,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
768,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
2995/000-2015       
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
22
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
38,40
Item:
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, 
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE 
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - 
ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
768,00
Vl. Unit.:
Un.:
FD
Quantidade:
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.079,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015       
1,34
Item:
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
Vl.Total:
335,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
368,90
FR
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
215,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
2997/000-2015       
1,51
Item:
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
Vl.Total:
45,30
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
30,0000
1,55
2 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml - PERFECT - PARA SUPRIR 
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
170,50
FR
110,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
396,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
2
2998/000-2015       
2,64
Item:
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - 
ECOAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - 
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
396,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
150,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
481,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2999/000-2015       
3,10
Item:
1 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, 
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% 
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX
Vl.Total:
310,00
Vl. Unit.:
Un.:
FR
Quantidade:
100,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, 
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. 
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA.  O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de 
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE 
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE
171,00
GL
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3000/000-2015       
20,50
Item:
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA 
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE 
ALMOXARIFADO - GABINETE
Vl.Total:
205,00
Vl. Unit.:
Un.:
PCTE
Quantidade:
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3001/000-2015       
50,00
Item:
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 1249 
PERTENCENTE A SME VALOR COM DESCONTO: R$ 80,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
80,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
393,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3002/000-2015       
136,12
Item:
1 - FILTRO HIDRAULICO. PAARA TRANSMISSÃO
Vl.Total:
136,12
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
256,88
2 - FILTRO DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
256,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
951,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3003/000-2015       
110,00
Item:
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. E SOLDAR TRINCA NA LATERAL LE E LD DA  CONCHA TRASEIRA/SOLDA E 
REFORÇO DA TRINCA DA LANÇA DE LEVANTE TRASEIRO FIXAR PINO DA SAPATA LE. - RETRO ESCAVADEIRA 
CASE 580 H - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
951,50
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
8,6500
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
560,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3004/000-2015       
186,73
Item:
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS 
MUNICIPAIS
Vl.Total:
560,20
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
330,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3005/000-2015       
110,00
Item:
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO 
CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
Vl.Total:
330,00
Vl. Unit.:
Un.:
HR
Quantidade:
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
23
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
509,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3006/000-2015       
72,52
Item:
1 - CILINDRO DA RODA
Vl.Total:
145,04
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
113,68
2 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO
227,36
2,0000
68,60
3 - REPARO. DO PATINS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - 
VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 509,60 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
679,14
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3007/000-2015       
189,14
Item:
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
Vl.Total:
189,14
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
289,10
2 - SERVO FREIO
289,10
UN
1,0000
58,80
3 - MAÇANETA DA PORTA. LE
58,80
UN
1,0000
142,10
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR PORTA LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO 
DESTA SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 679,14 - C/C 404-7 
CEF - EDUCAÇÃO
142,10
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3008/000-2015       
19,60
Item:
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - 
VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
39,20
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
5.040,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
530
3009/000-2015       
2.520,00
Item:
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 COMPUTADORES 
INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, 
DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, 
TECNOLOGIA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO COMPROMISSO PAR 1  - C/C 28.523-4 BB 
- EDUCAÇÃO
Vl.Total:
5.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
68.040,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
564
3010/000-2015       
2.520,00
Item:
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 
COMPUTADORES INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA 
UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO 
BÁSICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - 
C/C 28.523-4  BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.040,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
27,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
2.728,25
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
3011/000-2015       
72,17
Item:
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU 
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento 
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter 
certificado junto ao MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR 
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO
Vl.Total:
360,85
Vl. Unit.:
Un.:
PAR
Quantidade:
5,0000
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor 
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não 
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética 
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o 
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no 
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, 
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46,  ter certificado junto ao 
MTE,  fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, 
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO
251,65
PAR
5,0000
27,50
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, 
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com 
massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO 
ATLANTIS PTO SOLA
275,00
PAR
10,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração 
770,00
PAR
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
24
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em 
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para 
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT 
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, 
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, 
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, 
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a 
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO
197,50
PAR
5,0000
10,50
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com 
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, 
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de 
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. 
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP 
VULCANIZADA
210,00
PAR
20,0000
11,50
7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada 
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar 
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos 
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do 
MTE. - DANNY LUVA LONGATEX
57,50
PAR
5,0000
4,00
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone 
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a 
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça 
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. 
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui 
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS
40,00
UN
10,0000
23,15
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos 
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de 
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente 
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste 
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua 
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com 
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE 
APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426
115,75
UN
5,0000
14,00
10 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado  de PVC, sem forro, 
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. 
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO 
TRANSPAREN
210,00
UN
15,0000
8,00
11 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e 
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu 
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto 
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - 
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DE RUAS, 
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS
240,00
UN
30,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
840,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/000-2015       
60,00
Item:
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, 
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação 
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante 
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO
Vl.Total:
840,00
Vl. Unit.:
Un.:
UN
Quantidade:
14,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.272,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3013/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO - 
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.272,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
240,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.060,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3014/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
1.060,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.572,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3015/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.572,20
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
674,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
25
/
26
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
Vl. Empenhado
Vl. Pago
Vl. Liquidado
CNPJ/CPF
Vl. Sub-Empenho
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
466,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3016/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
466,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
88,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.505,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3017/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
4.505,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
850,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
636,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3018/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
636,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
120,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
572,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3019/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO 
ADITIVO - SEGMENTO: EE MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
572,40
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
108,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.180,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3020/000-2015       
5,30
Item:
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.- A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO 
- SEGMENTO: EE MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
3.180,00
Vl. Unit.:
Un.:
KG
Quantidade:
600,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
2.182,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
3021/000-2015       
48,50
Item:
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
2.182,50
Vl. Unit.:
Un.:
SV
Quantidade:
45,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
14.162,29
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13407/000-2014       
14.162,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13407/0-2014
Vl.Total:
14.162,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
5.268,33
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13410/000-2014       
5.268,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13410/0-2014
Vl.Total:
5.268,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
14.162,29
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13415/000-2014       
14.162,29
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13415/0-2014
Vl.Total:
14.162,29
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
5.268,33
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13418/000-2014       
5.268,33
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13418/0-2014
Vl.Total:
5.268,33
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.081,67
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13425/000-2014       
1.081,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2014
Vl.Total:
1.081,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.907,71
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13428/000-2014       
2.907,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13428/0-2014
Vl.Total:
2.907,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
0,00
1.081,67
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13434/000-2014       
1.081,67
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13434/0-2014
Vl.Total:
1.081,67
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.907,71
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13437/000-2014       
2.907,71
Item:
1 - Restos a pagar do empenho 13437/0-2014
Vl.Total:
2.907,71
Vl. Unit.:
Un.:
Quantidade:
1,0000
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
26
/
26
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 16 de Março de 2015.