4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
26
Data de Lançamento: 09/03/2015 |
383,08
292/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
113812600
J
45.685.872/0001-79
0,00
5813
71/000-2015
383,08
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - MULTA REFERENTE AO VEICULO KOMBI CDZ |
7832 - EDUCAÇÃO |
383,08
SV
1,0000
50,62
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
101/000-2015
50,62
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
50,62
1,0000
545,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
102/000-2015
545,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
545,52
1,0000
41.017,01
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
106/000-2015
41.017,01
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
41.017,01
1,0000
316.563,13
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
107/000-2015
316.563,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
316.563,13
1,0000
879,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
218810102
O
0,00
5312
111/000-2015
879,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
879,30
1,0000
166,88
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
218810103
J
64.037.930/0001-00
0,00
5302
126/000-2015
166,88
1 - REFERENTE A DESCONTO PREVIDENCIÁRIO DE MARTA KONDO, CONFORME PROCESSO Nº 3976/2013.
166,88
1,0000
164,51
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
0,00
218810102
J
29.979.036/0394-38
0,00
5301
127/000-2015
164,51
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
164,51
1,0000
0,00
1546/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
DPRF - DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA |
FEDERAL |
191,54
0,00
113812600
J
00.394.494/0104-41
0,00
5813
137/000-2015
191,54
1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - INFRAÇÃO ACORRIDA COM O VEÍCULO FIESTA |
PLACA DBA 2092 NA RODOVIA REGIS BITTENCOURT KM 431 NO DIA 24/09/2009 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
191,54
SV
1,0000
1.032,53
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/006-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.032,53
SV
0,1300
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
516,26
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
112
249/007-2015
7.854,22
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
516,26
SV
0,0700
0,00
3752/2013
Dispensa
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
0,00
580,80
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
0,00
486
354/005-2015
11.495,34
1 - PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
580,80
SV
0,0500
70,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
70,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/002-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal. - |
ADMINISTRAÇÃO |
70,00
CM/CO
14,0000
140,00
1955/2014
Pregão Presencial
LUZ PUBLICIDADE SP SUL LTDA.
0,00
140,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
50.750.298/0001-25
0,00
64
374/004-2015
5,00
1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE ATOS |
OFICIAIS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ESTADUAL.. Valor unitário em |
cm/coluna de publicação, incluindo "colunas falsas", em moeda nacional, apurado à data de sua apresentação, |
devendo ser usado corpo 7 (sete), com entrelinha 8 (oito), com largura mínima de coluna entre 4,5 (quatro |
virgula cinco) e 5 (cinco) cm, especificando-se os números de colunas existentes na página do jornal.. |
140,00
CM/CO
28,0000
71,94
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
143
416/002-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
26
71,94
1 - DESPESAS COM SANEAMENTO BÁSICO DESTA SECRETARIA - PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO DE 2015 |
- TRÂNSITO |
71,94
1,0000
328,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
71
424/001-2015
328,24
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE |
CONSUMO DE ÁGUA - FINANÇAS |
328,24
1,0000
784,86
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
06.00.04.122.3.3.90.39.03
J
02.328.280/0001-97
0,00
131
432/005-2015
784,86
1 - PAGAMENTO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DE CONTAS QUE NÃO VEM NA LISTAGEM DA COSIP - PARA |
PAGAMENTO DAS FATURAS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - C/C 111-0 CEF - ADMINISTRAÇÃO |
784,86
1,0000
0,00
251/2015
Dispensa - Isento Obras
CODIVAR - CONSORCIO DE DESENVOLVIMENTO INTER |
MUNIV |
0,00
788,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
07.977.073/0001-87
0,00
4
449/003-2015
788,00
1 - PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO REFERENTE EXERCICIO DE 2015 - GABINETE
788,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
253,07
51
488/003-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
253,07
1,0000
253,07
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,62
51
488/004-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA PABX E PARA PAGAMENTO DAS CONTAS E TELEFONES PARA USO DA |
SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - EXERCÍCIO DE 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.639,62
1,0000
1.639,62
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
56,21
71
491/003-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
56,21
1,0000
56,21
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,63
71
491/004-2015
1 - PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA DE FINANÇAS - |
ADMINISTRAÇÃO |
1.639,63
1,0000
1.639,63
328,24
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
103
501/001-2015
328,24
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
328,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
1.639,63
103
502/002-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO
1.639,63
1,0000
1.639,63
328,24
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
51
503/005-2015
328,24
1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA - EXERCÍCIO 2015 - ADMINISTRAÇÃO
328,24
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
157,14
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
693
549/002-2015
157,14
1 - CONSUMO DE ÁGUA UTILIZADO NO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE RGI 0430925000 - FUNDO SOCIAL |
DE SOLIDARIEDADE |
157,14
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
256,80
4
587/007-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
256,80
1,0000
256,80
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
255,47
4
587/008-2015
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE LUZ NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊCIAS - |
GABINETE |
255,47
1,0000
255,47
143,88
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
4
588/002-2015
143,88
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
GABINETE |
143,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
276,22
731
592/005-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
26
1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS DE ENERGIA ELÉTRICA. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE |
CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E CEU- VILA NOVA - CULTURA |
276,22
1,0000
276,22
215,82
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/005-2015
215,82
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
215,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
71,94
731
594/007-2015
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
473,34
731
594/008-2015
1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
CULTURA |
473,34
1,0000
473,34
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
655,25
679
597/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
655,25
1,0000
655,25
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
1.151,54
652
605/002-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - Para consumo de todos os CRAS - Fevereiro à Dezembro/2015 |
- ASSIST. SOCIAL - C/C 28.286-3 B.B. |
1.151,54
1,0000
1.151,54
774,07
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
0,00
766
607/005-2015
774,07
1 - PAGAMENTO MENSAL DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO 2015 - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL |
DE ESPORTES - ESPORTES |
774,07
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
3.272,61
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/005-2015
3.272,61
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
3.272,61
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
814,16
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/006-2015
814,16
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
814,16
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
143,88
636
877/009-2015
1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,88
1,0000
143,88
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
2.584,20
636
890/001-2015
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE |
ASSISTÊNCIA SOCIAL (3828-2050, 3822-3361 E 3821-2847), CCI (3821-2274) E BANCO DO POVO (3821-7888) - |
FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
2.584,20
1,0000
2.584,20
29,85
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
351
1017/001-2015
29,85
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DO CEREST - CONVÊNIO SAÚDE DO |
TRABALHADOR - C/C 0903/006/253-2 CEF - SAÚDE |
29,85
1,0000
14,82
Inexigibilidade
TERRA NETWORKS BRASIL S/A
0,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
91.088.328/0003-29
0,00
462
1021/001-2015
14,82
1 - PAGAMENTO DE PROVEDOR DE INTERNET PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DA VIG. SANITÁRIA - |
MS - VISA - C/C 252-4 CEF - SAÚDE |
14,82
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
182,12
143
1171/002-2015
1 - DESPESAS COM TELEFONIA FIXA DESTA SECRETARIA - TRÂNSITO
182,12
1,0000
182,12
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
26
45,00
324/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
DE |
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
0,00
240
1297/001-2015
1.000,00
1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA ANUAL PARA PAGAMENTO |
DE ART DESTA SECRETARIA - DES. AGRÁRIO - PARA PAGAMENTO DA ART Nº 92221220150291767 - ROBERTO |
FRANCELINO DA SILVA |
45,00
SV
0,0500
0,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
6.136,00
84
1299/001-2015
1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e |
dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS |
6.136,00
SV
0,6000
10.143,50
1.000,00
1022/2015
Outros/Não Aplicável
MARLENE PEREIRA DA ROCHA
0,00
1.000,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
F
433.973.449-72
0,00
436
1739/000-2015
1.000,00
1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE PRONTO PAGAMENTO - C/C 253-2 CEF - SAÚDE
1.000,00
1,0000
0,00
984/2015
Outros/Não Aplicável
VIVO S.A.
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.449.992/0056-38
134,80
71
1925/001-2015
1 - INTERNET MÓVEL 3GB - FINANÇAS
134,80
1,0000
134,80
49,39
1036/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1927/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À GUARULHOS/SP PARA LEVAR PARENTE DE INTERNADO NA CASA ANDRÉ LUIZ |
PARA VISITA, NO DIA 21/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 18:00h - REC. PRÓPRIO - |
ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
42,26
615/2015
Outros/Não Aplicável
OZIAS DE OLIVEIRA ASSUMPÇÃO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
291.695.968-83
0,00
632
1928/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À ITANHAEM E MONGAGUÁ/SP PARA LEVAR FAMILIARES PARA VISITAR |
MENORES ACOLHIDOS NA FUNDAÇÃO CASA PARA VISITA, NO DIA 08/02/2015 COM SAÍDA ÀS 06:00h E |
RETORNO ÀS 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
112,52
1035/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
1929/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
7,13
2 - LANCHE - REF. VIAGEM A SÃO PAULO A SERVIÇO DO FUNDO SOCIAL NO DIA 27/01/2015 COM SAÍDA ÀS |
04:00h E RETORNO ÀS 12:00h; VIAGEM A SÃO PAULO PARA LEVAR FUNCIONÁRIAS AOS AEROPORTO NO DIA |
30/01/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 23:00h E VIAGEM A SÃO PAULO PARA BUSCAR |
FUNCIONÁRIAS NO AEROPORTO, NO DIA 04/02/2015 COM SAÍDA ÀS 17:30h E RETORNO ÀS 21:30h - REC. |
PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
7,13
1,0000
15.870,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
1954/000-2015
15.870,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
15.870,86
1,0000
6.333,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
12
1955/000-2015
6.333,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.333,57
1,0000
4.431,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
13
1956/000-2015
4.431,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.431,79
1,0000
8.048,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.90.13.01
O
0,00
33
1957/000-2015
8.048,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.048,90
1,0000
3.062,35
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.1.91.13.01
O
0,00
36
1958/000-2015
3.062,35
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.062,35
1,0000
2.142,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.91.97.01
O
0,00
37
1959/000-2015
2.142,79
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.142,79
1,0000
2.319,34
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
57
1960/000-2015
2.319,34
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.319,34
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
26
12.311,30
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
60
1961/000-2015
12.311,30
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.311,30
1,0000
8.614,52
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
61
1962/000-2015
8.614,52
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.614,52
1,0000
1.488,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
78
1963/000-2015
1.488,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.488,33
1,0000
9.385,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
81
1964/000-2015
9.385,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.385,61
1,0000
6.567,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
82
1965/000-2015
6.567,39
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.567,39
1,0000
6.604,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
118
1966/000-2015
6.604,00
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
6.604,00
1,0000
3.466,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
121
1967/000-2015
3.466,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.466,70
1,0000
2.425,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
122
1968/000-2015
2.425,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.425,73
1,0000
3.586,57
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
135
1969/000-2015
3.586,57
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.586,57
1,0000
1.411,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
138
1970/000-2015
1.411,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.411,44
1,0000
987,63
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
139
1971/000-2015
987,63
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
987,63
1,0000
7.205,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.90.13.01
O
0,00
193
1972/000-2015
7.205,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.205,33
1,0000
12.126,13
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
O
0,00
196
1973/000-2015
12.126,13
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.126,13
1,0000
8.484,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
O
0,00
197
1974/000-2015
8.484,95
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
8.484,95
1,0000
5.978,73
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
223
1975/000-2015
5.978,73
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.978,73
1,0000
2.158,86
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
226
1976/000-2015
2.158,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.158,86
1,0000
1.510,61
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
227
1977/000-2015
1.510,61
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.510,61
1,0000
7.897,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
1978/000-2015
7.897,75
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.897,75
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
26
109.215,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
O
0,00
273
1979/000-2015
109.215,86
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
109.215,86
1,0000
76.421,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
O
0,00
284
1980/000-2015
76.421,70
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
76.421,70
1,0000
3.566,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.301.3.1.90.13.01
O
0,00
301
1981/000-2015
3.566,94
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.566,94
1,0000
7.772,42
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
0,00
470
1982/000-2015
7.772,43
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.772,43
1,0000
10.513,69
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
1983/000-2015
10.513,69
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
10.513,69
1,0000
7.356,74
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
O
0,00
482
1984/000-2015
7.356,74
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
7.356,74
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
0,00
494
1985/000-2015
825,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
825,67
1,0000
5.602,19
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
1986/000-2015
5.602,19
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
5.602,19
1,0000
3.919,93
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
O
0,00
503
1987/000-2015
3.919,93
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.919,93
1,0000
20.438,33
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
0,00
545
1988/000-2015
20.438,33
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.438,33
1,0000
14.301,24
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
O
0,00
557
1989/000-2015
14.301,24
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
14.301,24
1,0000
98.002,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
589
1990/000-2015
98.002,50
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
98.002,50
1,0000
20.193,76
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
1991/000-2015
20.193,76
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
20.193,76
1,0000
82.704,90
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
O
0,00
590
1992/000-2015
82.704,90
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.704,90
1,0000
82.767,22
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
607
1993/000-2015
82.767,22
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
82.767,22
1,0000
1.302,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
O
0,00
611
1994/000-2015
1.302,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.302,06
1,0000
58.825,38
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
O
0,00
608
1995/000-2015
58.825,38
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
58.825,38
1,0000
15.941,41
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
625
1996/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
26
15.941,41
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
15.941,41
1,0000
18.007,06
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
O
0,00
628
1997/000-2015
18.007,06
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
18.007,06
1,0000
12.600,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
O
0,00
629
1998/000-2015
12.600,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
12.600,03
1,0000
1.598,75
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
0,00
681
1999/000-2015
1.598,77
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.598,77
1,0000
4.012,53
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.90.13.01
O
0,00
721
2000/000-2015
4.012,53
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
4.012,53
1,0000
1.511,21
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
O
0,00
724
2001/000-2015
1.511,21
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.511,21
1,0000
1.057,44
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
O
0,00
725
2002/000-2015
1.057,44
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
1.057,44
1,0000
9.442,59
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.90.13.01
O
0,00
757
2004/000-2015
9.442,59
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
9.442,59
1,0000
3.656,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
O
0,00
760
2005/000-2015
3.656,68
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
3.656,68
1,0000
2.558,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
O
0,00
761
2006/000-2015
2.558,67
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
2.558,67
1,0000
46,41
602/2015
Outros/Não Aplicável
RINALDO LUIZ RODRIGUES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
088.183.218-97
0,00
473
2046/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR LUIZ E KARINA A SÃO VICENTE NO CURSO DE FORMAÇÃO LER E ESCREVER NO DIA |
22/11/2014 - SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 19h - 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
603/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
473
2047/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR DENISE E ROSÂNGELA AO SEMINÁRIO SOBRE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA EM |
SÃO PAULO NO DIA 04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - |
EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
46,41
606/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2048/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM A SÃO PAULO LEVAR DOIS ALUNOS NA AHMISA PARA EXAME OFTALMOLÓGICO NO |
DIA 24/11/2014 - SAÍDA ÀS 3h E RETORNO ÀS 17h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
607/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2050/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF PEDREIRA DO ARAPONGAL AO ZOOLÓGICO DE CURITIBA (PROJETO |
PEDAGÓGICO) - NO DIA 26/11/2014 COM SAÍDA ÀS 06:30h E RETORNO ÀS 22:20h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/2015 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
608/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2051/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM AO ZOOLÓGICO DE SÃO PAULO LEVAR ALUNOS DA EMEF FERNANDO SÉRGIO |
(PROJETO PEDAGÓGICO) NO DIA 21/11/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 21:15h - C/C 404-7 CEF - |
13,40
2,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
26
79,42
609/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2052/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF BOA VISTA AO AQUÁRIO DE SANTOS (20 ALUNOS) - NO DIA |
04/12/2014 COM SAÍDA ÀS 07:00h E RETORNO ÀS 21:35h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
39,71
610/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2053/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - BUSCAR JAQUELINE E ROBSON EM SÃO PAULO - DIA 20/11/2014 COM SAÍDA ÀS 13:30h E |
RETORNO ÀS 21:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
72,72
611/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2054/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÕES
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHES - LEVAR JAQUELINE E ROBSON AO EGM CURSO (PATRIMÔNIO) EM SÃO PAULO - DIA 19/11/2014 |
COM SAÍDA ÀS 9:30h E RETORNO ÀS 22:25h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
79,42
927/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
473
2055/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR AS MERENDEIRAS E AUXILIARES A CURITIBA NO ENCERRAMENTO DO ANO LETIVO NO |
DIA 06/12/2014 - SAÍDA ÀS 5:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2083/000-2015
42.582,14
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
42.582,14
1,0000
39,71
604/2015
Outros/Não Aplicável
ALESSA FERNANDA COLAÇO DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
308.905.318-70
0,00
473
2244/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTICIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS |
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
39,71
605/2015
Outros/Não Aplicável
EVELIN NAGLIATI SANCHES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
306.778.498-77
0,00
473
2245/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - COMPLEMENTO DA DIÁRIA DA FUNCIONÁRIA POR TER PARTIIPADO DO CURSO DE CÁLCULOS |
TRABALHISTAS EM CAMPINAS NO DIA 03/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 22:00h - C/C 404-7 CEF - |
EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
6,70
1,0000
79,42
704/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
473
2246/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR 12 PROFESSORES - CURSO NA USP EM SÃO PAULO NO DIA 30/10/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h |
E RETORNO ÀS 22:40h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
169,04
941/2015
Outros/Não Aplicável
ELVIS RIBEIRO
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
192.855.528-46
0,00
632
2249/000-2015
7,13
1 - LANCHE
28,52
4,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO - VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA ACOMPANHAR O ADOLESCENTE ANDRÉ MINORO UNNO EM |
CONSULTA NA AACD NO DIA 03/02/2015 COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 22:00h E NO DIA 12/02/2015 |
COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
140,52
4,0000
79,42
612/2015
Outros/Não Aplicável
CINIRA ALVES DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
885.301.838-00
0,00
488
2251/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA 02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:00h E |
RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
77,39
703/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2252/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
2 - LANCHE - SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO ENTREGAR PROCESSOS NO DIA 02/02/2015 - SAÍDA ÀS |
10:30h E RETORNO ÀS 22:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
7,13
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
26
79,42
700/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2253/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA |
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 4:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
701/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2254/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR OS ALUNOS DA EMEF JOSINO SILVEIRA AO JARDIM BOTÂNICO DE SÃO PAULO NO DIA |
18/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 23:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
46,41
702/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRE LUIZ DA SILVA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
253.392.008-84
0,00
488
2255/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
33,01
1,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR ALUNOS DA EMEF ANNA PINTO BANKS AO AQUÁRIO MUNICIPAL DE PERUÍBE NO DIA |
09/12/2014 - SAÍDA ÀS 04:30h E RETORNO ÀS 19:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
600/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
547
2256/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - VIAGEM REALIZADA À ILHA COMPRIDA PARA ATENDER UM PEDIDO DO VICE-PREFEITO NILTON |
HIROTA CONFORME TRABALHO EM CONJUNTO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NO DIA 22/11/2014 - |
SAÍDA ÀS 7h E RETORNO ÀS 23:55h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
79,42
601/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO MAX DE ALMEIDA
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.14.01
F
159.045.758-74
0,00
488
2257/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
2 - LANCHE - LEVAR A COORDENADORA CINIRA AO CURSO DE FORMAÇÃO PNAIC EM CAMPINAS-SP NO DIA |
02/12/2014 - SAÍDA ÀS 04h E RETORNO ÀS 21:30h - C/C 404-7 CEF - EDUC/15 - EDUCAÇÃO |
13,40
2,0000
35,13
712/2015
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
2259/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NA JUNTA MILITAR DE ELDORADO PARA FINS DE CONTROLE E |
FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ELDORADO/SP - DIA 11/02/2015, COM SAÍDA ÀS |
07:00h E RETORNO ÀS 16:00h - GABINETE |
35,13
1,0000
3.087,31
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
273
2275/000-2015
3.087,31
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
3.087,31
1,0000
2.160,27
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
284
2276/000-2015
2.160,27
1 - REC. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - SAÚDE - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
2.160,27
1,0000
460,60
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
472
2283/000-2015
460,60
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
460,60
1,0000
322,91
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
545
2284/000-2015
322,91
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
322,91
1,0000
508,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
607
2285/000-2015
508,97
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
508,97
1,0000
276,56
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
593
2286/000-2015
276,56
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
276,56
1,0000
322,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
482
2287/000-2015
322,29
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ADM. ENSINO - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
322,29
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
26
356,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.365.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
608
2288/000-2015
356,14
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - INFANTIL 60% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
356,14
1,0000
840,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
590
2289/000-2015
840,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
840,51
1,0000
193,51
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.3.91.97.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
602
2290/000-2015
193,51
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB FUNDAMENTAL 40% - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
193,51
1,0000
156,07
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
226
2302/000-2015
156,07
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
- DESENV. AGRARIO |
156,07
1,0000
212,70
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
628
2303/000-2015
212,70
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
- ASSISTENCIA |
212,70
1,0000
96,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
760
2304/000-2015
96,90
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
- ESPORTE |
96,90
1,0000
109,20
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
227
2305/000-2015
109,20
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 - DESENV. AGRARIO |
109,20
1,0000
148,83
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
13.00.04.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
629
2306/000-2015
148,83
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 - ASSISTENCIA SOCIAL |
148,83
1,0000
67,81
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
761
2307/000-2015
67,81
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 - ESPORTE |
67,81
1,0000
118,52
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
496
2308/000-2015
118,52
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
118,52
1,0000
1.201,21
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
J
64.037.930/0001-00
0,00
589
2309/000-2015
1.201,21
1 - RECOLHIMENTO DE OMSS AUX. DOENÇA - MANUT. FUNDEB - FUNDAMENTAL 60% - FOLHA DE |
PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
1.201,21
1,0000
225,95
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
557
2310/000-2015
225,95
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. DO ENSINO INFANTIL - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
225,95
1,0000
82,93
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
11.00.12.306.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
503
2312/000-2015
82,93
1 - REC. PASSIVO ATUARIAL AUX. DOENÇA - MANUT. ALIM. NUTRIÇÃO ESCOLAR - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 |
82,93
1,0000
460,14
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
196
2314/000-2015
460,14
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
- SERV. MUNICIPAIS |
460,14
1,0000
116,17
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.1.91.13.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
724
2316/000-2015
116,17
1 - REF. A RECOLHIMENTO DE OMSS - PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO/2015 |
- CULTURA |
116,17
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
26
321,97
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
197
2318/000-2015
321,97
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
321,97
1,0000
81,29
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.91.97.01
J
64.037.930/0001-00
0,00
725
2319/000-2015
81,29
1 - REF. A REC. DE PASSIVO ATUARIAL- PESSOAL EM AUX. DOENÇA - FOLHA DE PAGAMENTO |
FEVEREIRO/2015 - CULTURA |
81,29
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
01.00.04.122.3.1.90.13.01
O
0,00
9
2355/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
0,02
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
0,00
472
2371/000-2015
0,04
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
0,04
1,0000
0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
12.00.12.361.3.1.91.13.02
O
0,00
593
2375/000-2015
0,02
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
0,02
1,0000
0,03
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
11.00.12.306.3.1.91.13.01
O
0,00
496
2376/000-2015
0,03
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
0,03
1,0000
299,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
0,00
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
0,00
270
2417/000-2015
299,10
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - FEVEREIRO/2015
299,10
1,0000
323,10
Outros/Não Aplicável
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
0,00
323,10
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
197.612.518-96
0,00
67
2580/000-2015
7,13
1 - LANCHE
21,39
3,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, |
PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - |
JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
315,97
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
0,00
315,97
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
0,00
67
2581/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
3 - PERNOITE - PARTICIPAR DE CURSO: PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO E CONTABILIDADE PÚBLICA, |
PROMOVIDO PELA EMPRESA SBAM NO DIA 09 DE MARÇO DE 2015 NA CIDADE DE SÃO PAULO/SP - |
JUSTIFICATIVA: SAÍDA ÀS 15h DO DIA 08/03/2015 E RETORNO NO DIA 09/03/2015 ÀS 21h - FINANÇAS |
196,32
1,0000
338,08
1497/2015
Outros/Não Aplicável
GISLENE MORAES DE OLIVEIRA
0,00
338,08
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
116.655.188-12
0,00
48
2628/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO |
PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO |
REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS |
08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
57,04
8,0000
338,08
1496/2015
Outros/Não Aplicável
ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES
0,00
338,08
03.00.04.122.3.3.90.14.01
F
354.385.598-05
0,00
48
2629/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
281,04
8,0000
7,13
2 - LANCHE - VIAGEM À BRASÍLIA/DF PARA TREINAMENTO DE SERVIDORES VISANDO A IMPLANTAÇÃO DO |
PROPREV (PROGRAMA DE APOIO À MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO DO SISTEMA PREVIDENCIÁRIO), BEM COMO |
REALIZAÇÃO DO SENSO PREVIDENCIÁRIO, NOS TERMOS DE COOPERAÇÃO TÉCNICA CELEBRADO ENTRE A |
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO E O MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA COM SAÍDA DIA 10/03/2015 ÀS |
08:00h E RETORNO DIA 13/03/2015 ÀS 21:00h - ADMINISTRAÇÃO |
57,04
8,0000
166,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
0,00
166,88
03.00.04.122.3.1.90.01.01
O
0,00
62
2739/000-2015
166,88
1 - FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2015 (COMPLEMENTO REF. EMP. 2083/2015 - MARTA KONDO)
166,88
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
26
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
2919/000-2015
1.200,00
1 - REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA SER UTILIZADO EM GASTOS COM ALIMENTAÇÃO, |
HOSPEDAGEM, PEDÁGIOS E OUTRAS DESPESAS NECESSÁRIAS - ESPORTES |
1.200,00
1,0000
0,00
1744/2015
Outros/Não Aplicável
SYLVIO RENATO MURASAWA
-1.200,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
F
169.483.328-38
0,00
770
2919/000-2015 - 01
-1.200,00
1 - Anulação da Nota nº 2919/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM DATA INCORRETA
-1.200,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE
54,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.49.01
O
0,00
768
2920/000-2015
54,00
1 - REF. AO COMPLEMENTO DO EMPENHO 957/0-2015 POR TER SIDO EMPENHADO A MENOR - |
ADMINISTRAÇÃO |
54,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
HELIO ISSAO FUKUDA
1.279,83
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
036.668.538-46
0,00
75
2921/000-2015
1.279,83
1 - REFERENTE A RESSARCIMENTO DE VALORES PAGOS DE IPTU (PROCESSOS DE EXECUÇÕESD FISCAIS |
EXTINTOS) - C/C 142-0 CEF - FINANÇAS |
1.279,83
1,0000
0,00
1687/2015
Outros/Não Aplicável
MARTA MARIA DA SILVA E SILVA
200,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
182.371.198-78
0,00
342
2922/000-2015
200,00
1 - ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM DA PACIENTE THAIS DOMINGUES MUNIZ COM |
CONSULTA AGENDADA NO HOSPITAL DE REABILITAÇÃO CRANIOFACIAIS EM BAURU/SP - C/C 624025-7 C.E.F. |
- SAÚDE |
200,00
1,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
462
2923/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - DR - 300 - 03 FICHA 462 - FONTE 05 - C/C |
624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
480,00
UN
8,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
337,80
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
458
2924/000-2015
5,63
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - Marca: SÃO ROQUE - PARA USO NAS CAMPANHAS DE |
VACINAÇÃO DA VIGILÃNCIA EPIDEMIOLOGICA - C/C 624028-1 C.E.F. - SAÚDE |
337,80
PCT
60,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
5.039,70
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2925/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
1.700,00
KG
400,0000
4,10
6 - MANGA. Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.845,00
KG
450,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - RECURSOS PRÓPRIOS |
- EDUCAÇÃO |
158,80
DZ
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.031,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2926/000-2015
2,95
1 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
88,50
KG
30,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES - CEAGESP
255,00
KG
60,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - |
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
462
2927/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA - C/C 252-4 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
15.484.498/0001-82
0,00
278
2928/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - C/C 410-1 C.E.F. - |
SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
26
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.135,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2929/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
84,00
KG
30,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
393,00
UN
100,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
200,00
UN
50,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
737,50
KG
250,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
773,50
KG
182,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
1.312,00
KG
320,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - RECURSOS PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
635,20
DZ
160,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2930/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS SAÚDE BUCAL - DR 300.27 FICHA 338 |
FONTE 05 - C/ 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
480,00
UN
8,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
12.068,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2931/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
336,00
KG
120,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
786,00
UN
200,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.000,00
UN
250,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.032,50
KG
350,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
3.655,00
KG
860,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
3.075,00
KG
750,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - RECURSOS PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
338
2932/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DA ODONTO - MS BUCAL - FICHA 338 - DR 300.27 |
FONTE 05 - C/C 255-9 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
UN
5,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
659,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2933/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - RECURSOS |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
79,40
DZ
20,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
857,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2934/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - RECURSOS |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
277,90
DZ
70,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2935/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO MS MAC - FICHA - 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C |
624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
480,00
UN
8,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
580,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2936/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
26
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
170,00
KG
40,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - RECURSOS |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
410,00
KG
100,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
16.353,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2937/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
448,00
KG
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.100,40
UN
280,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR. - CEAGESP
1.360,00
UN
340,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
5.100,00
KG
1.200,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.510,00
KG
1.100,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - |
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.183,50
DZ
550,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
6.480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2938/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 413 - DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
6.480,00
UN
80,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.352,02
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2939/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
680,00
KG
160,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - |
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
262,02
DZ
66,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
810,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
413
2940/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR DE APOIO |
AS REFERENCIAS - MS MAC 413 DR 300.28 FONTE 05 - C/C 624027-3 C.E.F. - SAÚDE |
810,00
UN
10,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
4.690,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2941/000-2015
3,93
1 - ABACAXI - CEAGESP
314,40
UN
80,0000
4,25
2 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
2.762,50
KG
650,0000
4,10
3 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
820,00
KG
200,0000
3,97
4 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - |
RECURSOS PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
794,00
DZ
200,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
286,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2942/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
127,50
KG
30,0000
3,97
2 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - RECURSOS |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
158,80
DZ
40,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.060,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2943/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo hatch. |
1.680,00
UN
28,0000
60,00
2 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE . MAS PAB FICHA 323.001 - |
1.380,00
UN
23,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
26
FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
15.627,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2944/000-2015
2,80
1 - Aquisição de: CHUCHU - CEAGESP
448,00
KG
160,0000
3,93
2 - ABACAXI - CEAGESP
1.021,80
UN
260,0000
4,00
3 - COUVE-FLOR - CEAGESP
920,00
UN
230,0000
2,95
4 - LARANJA TIPO LIMA - CEAGESP
1.652,00
KG
560,0000
4,25
5 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
4.165,00
KG
980,0000
4,10
6 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
4.920,00
KG
1.200,0000
3,97
7 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - RECURSOS |
PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
2.501,10
DZ
630,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
3.240,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2945/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - SETOR 192 - |
FICHA 323 FONTE 05 DR 300.001 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
3.240,00
UN
40,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
891,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
323
2946/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA UNIDADE DE SAÚDE - MS PAB FICHA 323 |
DR 300.001 FONTE 05 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
891,00
UN
11,0000
0,00
12298/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
186,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2947/000-2015
9,30
1 - "SHANTALA", 50x1 vias, impresso na cor: preto. Em papel sulfite 56g/m2 (1x0 cor), f final: 21x29,5cm: |
refilado, colado, incluindo arte final. - PRA USO NOS ENCONTROS DE ALIMENTO MATERNO REALIZADOS |
MENSALMENTE NA UBS CENTRO - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
186,00
BLC
20,0000
0,00
11681/2014
Pregão Presencial
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
352,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
06.258.194/0001-06
0,00
323
2948/000-2015
0,22
1 - FOLHETO MEDIDAS APROXIMADAS 21CM X 30CM , IMPRESSO EM PAPEL COUCHE 115G - MATERIAL |
COLORIDO EM 04 CORES (MINIMO) COM 1 DOBRA - ARTE ELABORADA PELA CONTRATANTE. IMPRESSO |
FRENTE E VERSO - PARA USO NOS ENCONTROS DE ALEITAMENTO MATERNO REALIZADOS NA UBS CENTRO - |
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
352,00
SV
1.600,0000
0,00
1337/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NATBIO IMPORTADORA LTDA
1.509,20
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
12.671.880/0001-07
0,00
319
2949/000-2015
754,60
1 - SONDA DE GASTROSTOMIA TIPO BOTTON N° 14 - PARA USO DO PACIENTE ANDRÉ TELES DE PAULO - |
C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
1.509,20
UN
2,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.004,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2950/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
229,50
KG
54,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
656,00
KG
160,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: ETEC - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
119,10
DZ
30,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
619,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2951/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
127,50
KG
30,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
492,00
KG
120,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
577,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
319
2952/000-2015
3,85
1 - SUCO ENVASADO EM GARRAFA PLÁSTICA LACRADA DE NO MÍNIMO 450 ML, GELADO - DIVERSOS |
SABORES - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES |
DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
577,50
UN
150,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
26
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
1.236,38
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
0,00
505
2953/000-2015
4,25
1 - MAÇÃ NACIONAL CAIXA COM 135 UNIDADES. - CEAGESP
612,00
KG
144,0000
4,10
2 - MANGA . Hadem, Palmer ou Tomy - CEAGESP
410,00
KG
100,0000
3,97
3 - OVOS DE GALINHA. - FAZENDA NOVA ALIANÇA - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
214,38
DZ
54,0000
0,00
5792/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA VITÓRIA REGISTRO LTDA-ME
493,50
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
05.271.722/0001-02
0,00
319
2954/000-2015
3,29
1 - LANCHE INDIVIDUAL CONTENDO: 01 PÃO FRANCES, COM 01 FATIA DE PRESUNTO E 01 FATIA DE QUEIJO |
TIPO MUSSARELA, (EMBALADOS INDIVIDUALMENTE) - PARA USO DOS PROFISSIONAIS QUE PARTICIPARÃO |
DO CURSO DE ATUALIZAÇÃO EM REDES DURANTE O MÊS DE MARÇO/2015 - C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE |
493,50
UN
150,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.119,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2955/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
157,50
KG
50,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.170,00
KG
390,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
963,30
KG
390,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
175,50
KG
90,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2956/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO SETOR DE FISIOTERAPIA C/C 624025-7 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.553,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2957/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
450,00
KG
150,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
370,50
KG
150,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: CRECHE NOSSO NINHO - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
117,00
KG
60,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2958/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CEREST - MS SAÚDE DO TRABALHADOR - FICHA 351 |
- DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
480,00
UN
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
972,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
351
2959/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE SETOR CEREST - |
FICHA 351 - DR 300.006 FONTE 05 - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
972,00
UN
12,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
351
2960/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE
145,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
2.281,60
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2961/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
315,00
KG
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
26
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
622,50
KG
150,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
201,00
KG
60,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA.- CEAGESP
390,00
KG
130,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
321,10
KG
130,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
195,00
KG
100,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEI - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
237,00
KG
20,0000
0,00
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
2.819,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
0,00
351
2962/000-2015
192,52
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT
1.732,68
SV
9,0000
102,48
2 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS ATÉ 12.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT
512,40
SV
5,0000
143,48
3 - SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE GÁS DE 18.000 A 30.000 BTUS MODELO DE AR SPLIT - PARA MANUTENÇÃO |
DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DO CEREST - C/C 253-2 C.E.F. - SAÚDE |
573,92
SV
4,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
7.031,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2963/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
787,50
KG
250,0000
4,15
2 - TOMATE - CEAGESP
830,00
KG
200,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
335,00
KG
100,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
2.310,00
KG
770,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
1.630,20
KG
660,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
546,00
KG
280,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.233,30
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2964/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
456,50
KG
110,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
270,00
KG
90,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
222,30
KG
90,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF APAE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
1533/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
HAYSSAM IBRAHIM HIJAZI - ME
195,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
03.278.203/0001-32
0,00
319
2965/000-2015
195,00
1 - VASO SANITÁRIO COM CAIXA ACOPLADA - PARA USO DA ESF SERROTE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
195,00
UN
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
323
2966/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE
300,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.184,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2967/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
415,00
KG
100,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
167,50
KG
50,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
300,00
KG
100,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
185,25
KG
75,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: EMEF EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
117,00
KG
60,0000
0,00
10811/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
506,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
15.743.182/0001-68
0,00
319
2968/000-2015
5,63
1 - BEXIGA - CORES VARIADAS, COM 50 UNIDADES - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES BÁSICAS E PSF'S EM |
EVENTOS DE CONSCIENTIZAÇÃO E PREVENÇÃO - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
506,70
PCT
90,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.479,45
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2969/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
373,50
KG
90,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
26
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
150,00
KG
50,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
135,85
KG
55,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
93,60
KG
48,0000
11,85
6 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: QUILOMBOLA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
592,50
KG
50,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
4.720,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
323
2970/000-2015
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
2.400,00
SV
16,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE: UBS CENTRO, REGISTRO B |
E VILA NOVA, PSF'S ALAY CORREA, AGROCHÁ, CAPINZAL, VOTUPOCA, TAQUARUÇU, VILA SÃO FRANCISCO, |
ARAPONGAL E OESTE, SERROTE, CAIÇARA, JD SÃO PAULO, RIBEIROPOLIS E XANGRILÁ - C/C 332-6 C.E.F. - |
SAÚDE |
2.320,00
SV
16,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
10.498,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2971/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
787,50
KG
250,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
2.075,00
KG
500,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
502,50
KG
150,0000
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.600,00
KG
1.200,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.470,00
KG
1.000,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
234,00
KG
120,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO FUNDAMENTAL - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
829,50
KG
70,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
480,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2972/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DO CAPS - MS FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
480,00
UN
8,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
486,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
0,00
433
2973/000-2015
81,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo, limpeza da parte interna com aplicação álcool em gel em todos os compartimentos em veículos |
modelo van destinados a transporte de pacientes. - PARA USO DA SECRETARIA DE SAÚDE - CAPS - MS CAPS - |
FICHA 433 - DR 300.42 FONTE 5 - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
486,00
UN
6,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SGUIL COM. E IND. DE ALIMENTOS LTDA
445,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
07.824.339/0001-51
0,00
431
2974/000-2015
8,00
1 - CALDO DE CARNE - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, glutamato |
monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne em pó, cebola e alho em pó, salsa em flocos, inosinato de |
sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos plásticos de |
polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO |
8,00
PCT
1,0000
8,00
2 - CALDO DE GALINHA - Ingredientes: farinha de trigo, amido de milho, gordura vegetal hidrogenada, |
glutamato monossódico, proteína vegetal hidrolizada, carne de galinha em pó, cebola e alho em pó, salsa em |
flocos, inosinato de sódio, aipo, cúrcuma e corante natural caramelo, contendo glúten. Embalagem primaria: |
sacos plásticos de polietileno, contendo 1 kg. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO |
8,00
PCT
1,0000
14,30
3 - MISTURA EM PÓ PARA O PREPARO DE BOLO - SABOR CHOCOLATE - Somente com adição de água. |
Composição: açúcar, farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, leite ou soro de leite, gordura vegetal |
hidrogenada, cacau, fermento químico, ovo, ou albumina de ovo em pó, aroma natural de chocolate, contendo |
glúten. Embalagem primaria: saco plástico de polietileno leitoso atóxico, fechado hermeticamente por |
termossoldagem, peso líquido pacote de 01 kg. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CRIALIMENTO - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO |
CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
429,00
PCT
30,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
ANINSETO DEDETIZADORA LTDA. - ME
295,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
07.961.465/0001-58
0,00
433
2975/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
26
150,00
1 - SERVIÇO DE DESINSETIZAÇÃO
150,00
SV
1,0000
145,00
2 - SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
145,00
SV
1,0000
0,00
5858/2014
Pregão Presencial
QUALISAN AMBIENTAL CONTROLE DE PRAGAS LTDA. - |
ME |
300,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.484.498/0001-82
0,00
433
2976/000-2015
300,00
1 - SERVIÇO DE DESCUPINIZAÇÃO - PARA USO DO CAPS - CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL - C/C |
624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
300,00
SV
1,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.083,90
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2977/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
249,00
KG
60,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
100,50
KG
30,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. CEAGESP
360,00
KG
120,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
296,40
KG
120,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. FUNDAMENTAL EJA - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
78,00
KG
40,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
117,52
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
06.064.770/0001-84
0,00
431
2978/000-2015
4,90
1 - SALSICHA BOVINA TIPO - HOT DOG, preparada com carnes bovina, com o máximo de 2 % de amido, |
aspecto característico, cor própria, sem manchas pardacentas ou esverdeadas, odor e sabor próprio, com |
adição de água ou gelo de no máximo 10% e acondicionada em embalagem plástica transparente atóxica, á |
vácuo, disposta em caixa de papelão reforçada, contendo em seu rotulo: espécie do produto, embalagem c/ |
aprox.. 2kg, validade e peso, devendo ser registrado junto ao IMA ou SIF. (aprox. 2kg, com tolerância de 10% |
para mais ou para menos - Marca: ELLETO SIF 1198 |
29,40
KG
6,0000
12,84
2 - CARNE SUINA DEFUMADA TIPO BACON, em manta processada com toucinho de barriga magro com carne, |
levemente salgada e defumada, cor , cheiro e sabor próprio, sem ranço, não pegajosa, registrado no SIF, |
embalada em plástico atóxico tipo crayovac e rotulada, (aprox. 1kg, com tolerância de 10% para mais ou para |
menos) - Marca: EXCELENCIA SIF 3551 |
25,68
KG
2,0000
14,42
3 - FILÉ DE PESCADA, de primeira qualidade, limpo sem couro, escamas e espinhas, fatiadas de 120 gramas em |
média, congelado a 12º C, interfoliada, acondicionada em embalagem plástica a vácuo, dispostas em caixas de |
papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: |
espécie do produto, data da embalagem, validade e peso, isentos de aditivos ou substâncias estranhas ao |
produto que sejam impróprias ao consumo e que alterem suas características naturais (físicas, químicas e |
organolépticas), registrado junto ao SIF em balagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para |
menos) - Marca: MEGGS SIF 3648 |
28,84
KG
2,0000
8,40
4 - CARNE DE FRANGO - Filezinho de Peito de Frango, congelado com adição de água no máximo 8%, aspecto, |
cor e cheiro próprio, não amolecido nem pegajoso, sem mancha esverdeada, com ausência de sujidades, |
parasitas e larvas; deverá ser registrado junto ao IMA ou SIF, ser de qualidade, limpo (sem excesso de |
gorduras ou cartilagens), corte de acordo com os padrões estabelecidos pelo diagrama sem extensão, atingindo |
partes não cotadas; apresentar após o desgelo consistência firme e compacta, coloração amarelo pardo, brilho |
e odor suave, acondicionado em embalagem plástica atóxica, à vácuo e por peça individual, disposta em caixa |
de papelão reforçada e internamente impermeabilizada, lacrada com cinta de nylon, contendo em seu rótulo: |
espécie do produto, data da embalagem c/ (aprox. 2kg, com tolerância de 10% para mais ou para menos) - |
Marca: SEVA SIF 2212 - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOSS NO CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL |
DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
33,60
KG
4,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.667,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2979/000-2015
3,00
1 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
2 - BATATA MONALISA. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO - REC. PRÓPRIOS |
- EDUCAÇÃO |
617,50
KG
250,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
290,50
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2980/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: INDÍGENAS - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
290,50
KG
70,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
8.099,80
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2981/000-2015
3,15
1 - BETERRABA. - CEAGESP
472,50
KG
150,0000
4,15
2 - TOMATE. - CEAGESP
1.743,00
KG
420,0000
3,35
3 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
26
3,00
4 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
3.000,00
KG
1.000,0000
2,47
5 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
2.198,30
KG
890,0000
1,95
6 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
78,00
KG
40,0000
11,85
7 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. ENSINO MÉDIO - REC. PRÓPRIOS - |
EDUCAÇÃO |
474,00
KG
40,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.984,75
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2982/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
290,50
KG
70,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
134,00
KG
40,0000
3,00
3 - MAMÃO FORMOSA. - CEAGESP
1.050,00
KG
350,0000
2,47
4 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
432,25
KG
175,0000
1,95
5 - REPOLHO LISO. - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: E.E. MÉDIO EJA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
78,00
KG
40,0000
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.220,35
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2983/000-2015
11,95
1 - ACHOCOLATADO DIET ENRIQUECIDO COM VITAMINAS E MINERAIS - Composição: maltodextrina, cacau |
lecitinado, vitaminas e minerais, edulcorantes, aromatizante e antiumectante, não contendo glúten. Embalagem |
primária: pote ou lata contendo 200 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a |
30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: GOLD |
239,00
UN
20,0000
2,50
2 - ACHOCOLATADO EM PÓ - Composição: cacau, açucar e aroma natural de baunilha, acondicionado em lata |
ou pacote de 400 gramas, com data de fabricação e validade estampadas na embalagem. - Marca: MUKY |
50,00
LATA
20,0000
4,39
3 - ATUM RALADO - Ingrediente: atum, óleo comestível, caldo vegetal e sal. Embalagem primaria: lata limpa, |
isenta de ferrugem, não amassada, não estufada, resistente, que garanta a integridade do produto até o |
momento do consumo, pesando 170 gramas, peso liquido drenado 120 gramas, Validade mínima de 12 (doze) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: 88 |
263,40
LATA
60,0000
12,00
4 - AZEITE DE OLIVA - extra virgem, de primeira qualidade, embalagem de 500 ml. - Marca: TRADIÇÃO
180,00
UN
15,0000
1,35
5 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - Composição: farinha de trigo enriquecida ou fortificada com ferro e |
ácido fólico, açúcar, gordura vegetal, açúcar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
fermentos químicos (bicarbonato de amônio e bircabonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante |
ácido láctico e aromatizante. Embalagem primaria: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. - Marca: RENATA |
81,00
PCT
60,0000
1,37
6 - BISCOITO SALGADO TIPO ÁGUA E SAL - Composição: farinha de trigo enriquecida com ferro e ácido fólico, |
açúcar invertido, gordura vegetal, amido, sal, extrato de malte, açúcar, fermentos biológico, fermento químico, |
bicarbonato de sódio e acidulante ácido láctico, contendo glúten. Embalagem primaria: sacos metalizados, |
atóxico, fechado hermeticamente, peso liquido pacote de 200 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá conter soro de leite ou leite |
em pó. - MABEL |
82,20
PCT
60,0000
7,99
7 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) |
dias da entrega do produto. - Marca: TUPY |
239,70
UN
30,0000
2,68
8 - COCO RALADO SECO PURO - De baixo teor de gordura, branco, puro, sem qualquer adição, com no mínimo |
60% de gordura, cheiro característico, sem sujidade, sem parasitos e sem larvas. Validade mínima de 09 |
(Nove) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. Embalagem primaria: pacote |
de polietileno atóxico, contendo 100 gramas. - Marca: COCO VALLE |
40,20
PCT
15,0000
2,99
9 - FARINHA DE MANDIOCA SIMPLES - Seca, fina, branca, o produto obtido pela ligeira torração da raladura das |
raízes de mandioca, previamente descascada, lavada, e isentas do radical cianeto e submetido a nova torração, |
com ausência de sujidade, parasitos e larvas. Embalagem primaria: saco plástico transparente, atóxico, |
termossoldado contendo 500 gramas. Validade mínima de 12 (doze) meses e fabricação não superior a 30 |
(trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CALDO NOBRE - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO |
CAPS - CENTRO DE APIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
44,85
KG
15,0000
0,00
1439/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.482,10
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
505
2984/000-2015
4,15
1 - TOMATE. - CEAGESP
747,00
KG
180,0000
3,35
2 - CEBOLA. - CEAGESP
268,00
KG
80,0000
2,47
3 - BATATA MONALISA. - CEAGESP
197,60
KG
80,0000
1,95
4 - REPOLHO LISO. - CEAGESP
136,50
KG
70,0000
11,85
5 - Aquisiçao de: ALHO - CEAGESP - ATENDER O SEGMENTO: AEE - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO
2.133,00
KG
180,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
26
0,00
11498/2014
Pregão Presencial
LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
LTDA - |
472,99
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
0,00
431
2985/000-2015
5,95
1 - AZEITONAS VERDES - primeira qualidade, com data de validade superior a 01 ano a partir da entrega, |
embalagem com aproximadamente 300 gr. - Marca: OUTBACK |
119,00
UN
20,0000
2,68
2 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr. - Marca: IPANEMA
80,40
UN
30,0000
0,83
3 - REFRESCO EM PÓ - sabores Variados, pacote com aproximadamente 35 gramas - Marca: DA BARRA
132,80
PCT
160,0000
2,43
4 - VINAGRE BRANCO - Frasco de 750 ml, produzido da fermentação acética de vinho branco, produto |
translúcido e de cor, sabor e odor característicos. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior |
a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: CASTELO |
7,29
UN
3,0000
4,45
5 - GELÉIA DE FRUTA - Ingredientes: fruta inteira ou em pedaços, açucar, podendo conter pectina e acidulante |
ácido cítrico. Deve conter, no mínimo, 50% de fruta na composição, isento de pedúnculo, casca, material |
terroso, parasitos, detritos animais ou vegetais, fermentações, nem corantes ou aromas artificiais. Embalagem |
primaria: pote de vidro com tampa de folha de flandres, hermeticamente vedado, validade mínima de 06 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. - Marca: FUGINI - PARA USO DOS |
PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICIPIO - C/C 624026-5 C.E.F - |
SAÚDE |
133,50
UN
30,0000
0,00
4623/2014
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE |
INFORMÁTIC |
3.660,00
0,00
13.00.08.244.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
0,00
642
2986/000-2015
3.660,00
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL/OPTIPLEX 7020 + MONITOR E2214H - PARA ATENDER A |
SALA DA DIVISÃO TÉCNICA DESTA SECRETARIA - REC. PRÓPRIOS - ASSISTÊNCIA |
3.660,00
UN
1,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
1.430,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2987/000-2015
35,75
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - RESERVA 56 (FICHA 652) - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.430,00
SV
40,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
167,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
431
2988/000-2015
17,00
1 - CARNE SECA /CHARQUE) - Marca: FRIGOL
34,00
KG
2,0000
19,00
2 - QUEIJO TIPO MUSSARELA - Marca: PARAISO
38,00
KG
2,0000
16,00
3 - PRESUNTO SEM CAPA DE GORDURA - Marca: FRIMESA
32,00
KG
2,0000
10,50
4 - CARNE BOVINA TIPO ACÉM MOIDA - Marca: TATUIBI - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS |
- CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL DO MUNICÍPIO - C/C 624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
63,00
KG
6,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
EXPRESSO PRINCESA DOS CAMPOS S/A
3.897,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
80.227.796/0001-59
0,00
652
2989/000-2015
38,97
1 - PASSAGEM - REGISTRO/CURITIBA - RESERVA 57 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
3.897,00
SV
100,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
1.957,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2990/000-2015
43,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SÃO PAULO - RESERVA 58 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
1.957,50
SV
45,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
273,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
2991/000-2015
13,65
1 - PASSAGEM - REGISTRO/IGUAPE - RESERVA 60 (FICHA 652) - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
273,00
SV
20,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
691,20
0,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
10.555.220/0001-35
0,00
693
2992/000-2015
172,80
1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
PLACAS PARA IDENTIFICAÇÃO DO CENTRO DE INCLUSÃO DIGITAL - FUNSSOL |
691,20
SV
4,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
WOODMED INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS |
HOSPITALA |
778,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
06.222.565/0001-08
0,00
49
2993/000-2015
7,78
1 - Papel interfolhado medidas mínima 21 x 21cm, 2 dobras, tipo extra luxo, fabricado com 100% de celulose |
virgem, embalado em fardo plástico contendo 1000 folhas, deverá estar impresso na embalagem, todas as |
informações do produto inclusive sua composição. - ADVANCE - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE |
DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
778,00
FD
100,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.366,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
49
2994/000-2015
68,30
1 - Copo plástico descartável, capacidade de 180 ml, confeccionado em polipropileno, 100% resina virgem, |
branco ou translúcido. - ECOCOPO - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - ADMINISTRAÇÃO |
1.366,00
CX
20,0000
0,00
9999/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL PANORAMA LTDA-ME
768,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
07.089.572/0001-38
0,00
49
2995/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
26
38,40
1 - Papel higiênico folha dupla, picotado e de alta qualidade, composto por 100% de fibras naturais, |
acondicionado em fardos contendo 12 pacotes com 4 unidades. - FANCY - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE |
ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - |
ADMINISTRAÇÃO |
768,00
FD
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
1.079,90
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2996/000-2015
1,34
1 - LIMPADOR MULTIUSO PARA LIMPEZA GERAL - FRASCO C/ 500ML - FACILITA
335,00
FR
250,0000
18,80
2 - PAPEL TOALHA BOBINA BRANCO - 25CMX50M - FARDO COM 8 UNIDADES - BABY
376,00
FD
20,0000
5,27
3 - Aromatizador de ambientes em aerossol - frasco com aproximadamente 360 ml - FACILITA - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
368,90
FR
70,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
COMVALLE PRODUTOS E ALIMENTOS LTDA. - ME
215,80
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
10.439.346/0001-44
0,00
2
2997/000-2015
1,51
1 - Luva de látex amarela, tamanho médio - DANNY LUVAS
45,30
PAR
30,0000
1,55
2 - Sapólio líquido cremoso, acondicionado em frasco plástico reciclável de 300 ml - PERFECT - PARA SUPRIR |
AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
170,50
FR
110,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
REGIS PAPER COMERCIAL LTDA
396,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
12.440.331/0001-21
0,00
2
2998/000-2015
2,64
1 - DESINFETANTE GERMICIDA E BACTERICIDA, FRAGRANCIA EUCALIPTO - FRASCO COM 02 LITROS - |
ECOAR - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - |
DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
396,00
FR
150,0000
0,00
5799/2014
Pregão Presencial
TERRÃO COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA
481,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
64.088.214/0001-44
0,00
2
2999/000-2015
3,10
1 - Hipoclorito de sódio, com teor de cloro ativo 5.0% +/-0,5, utilizado para limpeza e desinfecção de pisos, |
paredes, azulejos, equipamentos, ralos, lixeiras, banheiros, etc. Composição química: hipoclorito de sódio 5.0% |
+/-0,5, hidróxido de sódio e água. O produto deverá ser embalado em frasco plástico resistente contendo 1000 |
ml, com tampa lacrada para melhor segurança do produto. - BUTERFLY-AUDAX |
310,00
FR
100,0000
8,55
2 - Sabonete líquido para mãos perfumado, produzido com componentes umectantes e emolientes, |
acondicionado em bombona plástica contendo 5 litros. Composição mínima: sodium Laureth Sulfate, Cocamidea. |
Sulfonic Acid, Parfum, EDTA. O produto deve conter em seu rótulo os dados de notificação na ANVISA, data de |
fabricação e validade. - GOLD-AUDAX - PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE |
CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE ALMOXARIFADO - GABINETE |
171,00
GL
20,0000
0,00
10999/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
205,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
2
3000/000-2015
20,50
1 - PANO DE CHAO ALVEJADO, 100% ALGODAO, COR BRANCO - EMBALADO C/ 10 UN - INFLA - PARA |
SUPRIR AS NECESSIDADES DE ESTOQUE DOS MATERIAIS DE CONSUMO DO PAÇO MUNICIPAL - DIVISÃO DE |
ALMOXARIFADO - GABINETE |
205,00
PCTE
10,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
80,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
3001/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO - MANUTENÇÃO PARA VEÍCULO PALIO WE PLACA BVZ 1249 |
PERTENCENTE A SME VALOR COM DESCONTO: R$ 80,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
80,00
HR
1,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
393,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3002/000-2015
136,12
1 - FILTRO HIDRAULICO. PAARA TRANSMISSÃO
136,12
UN
1,0000
256,88
2 - FILTRO DE AR - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
256,88
UN
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
951,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3003/000-2015
110,00
1 - SERVIÇO DE ALINHAR. E SOLDAR TRINCA NA LATERAL LE E LD DA CONCHA TRASEIRA/SOLDA E |
REFORÇO DA TRINCA DA LANÇA DE LEVANTE TRASEIRO FIXAR PINO DA SAPATA LE. - RETRO ESCAVADEIRA |
CASE 580 H - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
951,50
UN
8,6500
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
560,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
178
3004/000-2015
186,73
1 - MANGUEIRA. HIDRAULICA - MOTONIVELADORA VOLVO CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS |
MUNICIPAIS |
560,20
PÇ
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
330,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
3005/000-2015
110,00
1 - CONFECCIONAR. E TROCAR MANGUEIRAS HIDRAULICAS DA LAMINA - MOTONIVELADORA VOLVO |
CHAMPION 710 A - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS |
330,00
HR
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
26
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
509,60
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3006/000-2015
72,52
1 - CILINDRO DA RODA
145,04
UN
2,0000
113,68
2 - CABO DE FREIO. ESTACIONARIO
227,36
PÇ
2,0000
68,60
3 - REPARO. DO PATINS - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DESTA SME - |
VEÍCULO FIAT PALIO WEEKEND PLACA BVZ 1249 - VALOR COM DESCONTO R$ 509,60 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
137,20
UN
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
679,14
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3007/000-2015
189,14
1 - CILINDRO MESTRE DE FREIO
189,14
UN
1,0000
289,10
2 - SERVO FREIO
289,10
UN
1,0000
58,80
3 - MAÇANETA DA PORTA. LE
58,80
UN
1,0000
142,10
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. INFERIOR PORTA LATERAL - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO |
DESTA SME - VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 679,14 - C/C 404-7 |
CEF - EDUCAÇÃO |
142,10
PÇ
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
39,20
0,00
11.00.12.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
474
3008/000-2015
19,60
1 - FLUIDO DE FREIO - FRASCO - ATENDER A SOLICITAÇÃO DO SETOR DE MANUTENÇÃO DESTA SME - |
VEÍCULO VW KOMBI, PLACA CDZ 7832 VALOR TOTAL COM DESCONTO R$ 39,20 - C/C 404-7 CEF - |
EDUCAÇÃO |
39,20
UN
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
5.040,00
0,00
11.00.12.361.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
530
3009/000-2015
2.520,00
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REF. ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 COMPUTADORES |
INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA UNIÃO, ESTADOS, |
DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO BÁSICA, |
TECNOLOGIA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO COMPROMISSO PAR 1 - C/C 28.523-4 BB |
- EDUCAÇÃO |
5.040,00
UN
2,0000
0,00
1511/2015
Pregão Eletrônico
POSITIVO INFORMÁTICA S/A
68.040,00
0,00
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
81.243.735/0001-48
0,00
564
3010/000-2015
2.520,00
1 - COMPUTADOR INTERATIVO - REFERENTE A ADESÃO A ATA DE R.P. PARA AQUISIÇÃO DE 29 |
COMPUTADORES INTERATIVOS DA EMPRESA POSITIVO S/A, DE ACORDO COM A LEGISLAÇÃO VIGENTE, NA |
UNIÃO, ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS, PARA ATENDER AS ESCOLAS E INSTITUIÇÕES PÚBLICAS DA EDUCAÇÃO |
BÁSICA, TECNOLÓGICA E SUPERIOR, DO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO TERMO DE COMPROMISSO PAR 12554 - |
C/C 28.523-4 BB - EDUCAÇÃO |
68.040,00
UN
27,0000
0,00
5208/2014
Pregão Presencial
COMERCIAL DE EPIS E INSUMOS POMAR LTDA - EPP.
2.728,25
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
14.938.165/0001-13
0,00
207
3011/000-2015
72,17
1 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", palmilha de conforto em EVA antimicrobiana, solado bidensidade em duas camadas de PU |
expandido injetado direto no cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento |
em elástico lateral, contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter |
certificado junto ao MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR |
ISO 20.344/2008, ABNT NBR ISO 20.347/2008. - MARCA FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO FLEX SEM BICO |
360,85
PAR
5,0000
50,33
2 - Proteção de membro inferior calçado de segurança tipo botina modelo blatt, em couro curtido ao cromo, cor |
preto, dorso em courvim com espuma em PU e forrado em não tecido, forração interna totalmente em não |
tecido com manta dublada, possuir costuras simples, duplas e quádruplas, palmilha de montagem sintética |
sistema "Strobel", este modelo não possui palmilha de conforto em EVA antimicrobiana porem deve compor o |
produto palmilha como acessório, solado bidensidade em duas camadas de PU expandido injetado direto no |
cabedal, biqueira plástica somente para conformação, calce rápido com fechamento em elástico lateral, |
contraforte em material resinado termoconformado, numeração disponível do 34 ao 46, ter certificado junto ao |
MTE, fabricante com certificações ISO e possui certificações: ABNT ISO 9001, ABNT NBR ISO 20.344/2008, |
ABNT NBR ISO 20.347/2008. - FUJIWARA BSB - BOTINA MODELO USAFE SEM BICO |
251,65
PAR
5,0000
27,50
3 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
disponível 34 a 46; cor do cano preto com solado amarelo; cano curto 27 cm referencia ao tamanho número 40, |
confeccionada em policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com |
massa nitrílica para maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
certificações: ABNT NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO |
ATLANTIS PTO SOLA |
275,00
PAR
10,0000
38,50
4 - Proteção de membro inferior calçado de segurança, tipo bota impermeável, sem forro; com numeração |
770,00
PAR
20,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
26
disponível 34 a 46; cor do cano preto; cano longo 34 cm referencia ao tamanho número 40, confeccionada em |
policloreto de vinila injetado em uma só peça, solado antiderrapante, PVC reforçado com massa nitrílica para |
maior resistência química, material deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT |
NBR ISO 20347:2008; ABNT NBR ISO 20344:2008. - FUJIWARA BSB - BOTA MODELO GRAN ATLANTIS PTO |
39,50
5 - Proteção de membro inferior tipo perneira confeccionada em 3 camadas de laminado revestidas em PVC, |
forro em não tecido de poliéster, com três hastes de metal revestidas de polietileno embutidas na parte frontal, |
metatarso em três camadas de laminado de PVC, costuras em solda eletrônica, sem fechamento em velcro, |
utilizada para trabalhos de roçadas, poda e trabalhos onde pode-se encontrar animais peçonhentos. Atender a |
norma ISO 16.661/2007 e certificação do MTE. - TECMATER - MODELO 3T AÇO |
197,50
PAR
5,0000
10,50
6 - Proteção de membro superior tipo luva de segurança tricotada em fios de algodão sem costuras, Com |
revestimento em borracha natural vulcanizada, protegendo a palma, dorso, dedos e ponta dos dedos, |
fechamento no punho em elastano, acabamento final em overloque, tamanhos disponíveis 8"(M), 9"(G), Níveis de |
desempenho contra riscos mecânicos EN 388: 3241. Deve atender as normas EM 388/2003, EM 420/2003. |
Material deve possuir CERTIFICADO DE APROVAÇÃO junto ao MTE. - KALIPSO - LUVA BLACK GRIP |
VULCANIZADA |
210,00
PAR
20,0000
11,50
7 - Proteção de membro superior tipo luva, totalmente em borracha natural, cor borracha natural, confeccionada |
em borracha natural 100%, punho longo referencia 39 cm (tamanho 10") e fechamento do punho para evitar |
contaminação do usuário, palma da mão antiderrapante, espessura 0,70 mm internamente Clorinada, tamanhos |
P (7), M (8), G (9) e GG (10). Conforme EN 420:2003,BS EN 388:2003,MT 11:1977e certificado de aprovação do |
MTE. - DANNY LUVA LONGATEX |
57,50
PAR
5,0000
4,00
8 - Proteção do aparelho auditivo do tipo "PLUG", composto: por três flanges, confeccionadas em silicone |
material lavável para higienização, antialérgico e atóxico, possuir cordão de ligação entre os "PLUG’s", aplicado a |
serviços que a atividade sonora seja superior aos limites estabelecidos na NR 15 anexo I e II, Não possui peça |
alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 16. |
Possuir certificações ANSI. S. 12.6:1997. O produto deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui |
certificações: ABNT NBR, ISO. - MARCA 3M - PLUG POMP PLUS |
40,00
UN
10,0000
23,15
9 - Proteção do aparelho auditivo do tipo abafador de ruídos tipo concha para proteção sonora superiores aos |
estabelecidos na NR 15 anexo I e II, constituído por duas conchas em plástico, apresentando almofadas de |
espuma em suas laterais e interior. Possui haste em plástico rígido que mantém as conchas firmemente |
seladas contra o crânio protegendo a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. Possui haste |
com superfície lisa que minimiza o acúmulo de sujeira; conchas e partes acopláveis que permitem sua |
higienização completa. Não possuir peça alguma metálica deste modo pode ser utilizada em aplicações com |
risco elétrico. Grau de atenuação NRRfs 20. Certificações ANSI. S. 12.6:1997. Material com CERTIFICADO DE |
APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA 3M - ABAFADOR MODELO 1426 |
115,75
UN
5,0000
14,00
10 - Proteção do tronco contra umidade, tipo capa de chuva impermeável em laminado de PVC, sem forro, |
medindo 1,40cm X 0,70cm , com mangas longas, fechamento através de botões, costuras de solda eletrônica. |
Material com CERTIFICADO DE APROVAÇÂO junto ao MTE. - MARCA NIKOLA - CAPA CHUVA PVC LAMINADO |
TRANSPAREN |
210,00
UN
15,0000
8,00
11 - Protetor do sistema da visão tipo óculos de segurança com lente na cor incolor, constituído de armação e |
visor em policarbonato altamente resistente a risco, antiembaçante, suas hastes são do tipo espátula, seu |
formato e leveza proporcionam grande conforto ao usuário, protegem contra raios UVA e UVB, possui O produto |
deverá ser certificado junto ao MTE, fabricante possui certificações: ABNT NBR, ISO, ANSI.Z. 87.1/2003. - |
STEELPRO VICSA - MODELO ANTI EMBAÇANTE AÉRO - PARA USO DA EQUIPE DA MANUTENÇÃO DE RUAS, |
AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
240,00
UN
30,0000
0,00
4073/2014
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
840,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.854.548/0001-89
0,00
231
3012/000-2015
60,00
1 - Serviço de lavagem com ducha, com aplicação de shampoo automotivo neutro na lataria do veículo, |
aspiração completa nos estofados e porta mala, limpeza de todos os tapetes, limpeza do painel com aplicação |
de silicone automotivo, aplicação de limpa pneus, lavagem do motor com aplicação de desengraxante |
automotivo em veículos modelo pick-up. - PARA USO DESTA SECRETARIA - DESENV. AGRÁRIO |
840,00
UN
14,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.272,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3013/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO - |
SEGMENTO: CRECHE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.272,00
KG
240,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
1.060,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3014/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: EMEI - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
1.060,00
KG
200,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.572,20
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3015/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: EMEF - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.572,20
KG
674,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
26
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
466,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3016/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: AEE - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
466,40
KG
88,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
4.505,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3017/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND. - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
4.505,00
KG
850,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
636,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3018/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: EE FUND EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
636,00
KG
120,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
572,40
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3019/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO. - A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO |
ADITIVO - SEGMENTO: EE MÉDIO - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
572,40
KG
108,0000
0,00
2191/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.180,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
0,00
507
3020/000-2015
5,30
1 - PEITO DE FRANGO CONGELADO.- A'DORO - ESPECIFICAÇÕES NO PEDIDO - A'DORO - 1º TERMO ADITIVO |
- SEGMENTO: EE MÉDIO EJA - C/C 24.628-X BB - EDUCAÇÃO |
3.180,00
KG
600,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
INTERSUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
2.182,50
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
60.896.248/0001-04
0,00
652
3021/000-2015
48,50
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SANTOS - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA
2.182,50
SV
45,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
14.162,29
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13407/000-2014
14.162,29
1 - Restos a pagar do empenho 13407/0-2014
14.162,29
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
5.268,33
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13410/000-2014
5.268,33
1 - Restos a pagar do empenho 13410/0-2014
5.268,33
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
14.162,29
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13415/000-2014
14.162,29
1 - Restos a pagar do empenho 13415/0-2014
14.162,29
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
5.268,33
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13418/000-2014
5.268,33
1 - Restos a pagar do empenho 13418/0-2014
5.268,33
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
1.081,67
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13425/000-2014
1.081,67
1 - Restos a pagar do empenho 13425/0-2014
1.081,67
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.907,71
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13428/000-2014
2.907,71
1 - Restos a pagar do empenho 13428/0-2014
2.907,71
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E |
SERVIÇOS L |
0,00
1.081,67
RP
J
04.477.095/0001-90
0,00
5004
13434/000-2014
1.081,67
1 - Restos a pagar do empenho 13434/0-2014
1.081,67
1,0000
0,00
10738/2014
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
0,00
2.907,71
RP
J
13.773.525/0001-01
0,00
5004
13437/000-2014
2.907,71
1 - Restos a pagar do empenho 13437/0-2014
2.907,71
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 09/03/2015 ATÉ 09/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
26
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 16 de Março de 2015.